2025-12-25 04:51:01 4次浏览
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产品测试与检验记录(性能合规证据)
第三方 / 型式测试报告
由 API 认可机构出具,覆盖关键指标:
力学性能:拉伸 / 屈服 / 冲击 / CVN(如 API 5L 低温韧性)、硬度测试。
压力试验:水压 / 气压 / 气密性(如 API 6D 阀门)、全尺寸爆破 / 静压试验。
特殊测试:防火(API 607)、抗硫(NACE MR0175)、无损检测(RT/UT/MT/PT)。
出厂检验记录
批次检验台账:尺寸、外观、压力试验、无损检测结果,关联产品序列号 / 批次号。
不合格品处置记录:标识、隔离、评审、返工 / 报废流程,含纠正措施与效果验证,形成闭环。
通过内审、管理评审提前排查问题
内部审核(至少每年 1 次,覆盖全范围)
成立内审组:成员需经培训持证,独立于被审核部门,避免利益冲突。
审核依据:API 标准、质量手册、程序文件,审核重点为文件与实际执行的一致性(如查程序文件要求的 “设备校准” 是否真的执行,是否留存校准证书)。
出具内审报告:列出不符合项,明确整改责任部门 / 期限 / 措施,跟踪整改验证结果,形成 “发现问题→整改→验证” 闭环。
管理评审(至少每年 1 次,管理者主持)
评审输入:内审结果、客户反馈、产品符合性、标准更新、风险识别、上次评审整改情况。
评审输出:体系改进决策(如资源投入、文件修订)、产品质量改进措施,留存评审记录,作为体系持续有效运行的证据。
提前自查,确保现场与文件一致
审核前自查
对照符合性矩阵表核查所有文件、记录是否齐全;
核查设备校准状态:所有检测设备(如探伤仪、压力试验机)校准证书在有效期内,校准标识清晰;
核查人员资质:焊工、NDT 检测人员等关键岗位证书有效,培训记录齐全;
核查API 标志使用:仅在认证范围内产品标注,标志样式符合 API 要求,留存使用台账。
审核中积极配合,及时整改
安排熟悉标准和文件的人员对接审核员,准确提供所需文件、记录;
对审核员提出的不符合项,深入分析根本原因,制定可验证的纠正措施(如 “文件遗漏条款”→ 修订文件 + 培训人员;“记录不全”→ 补充记录 + 优化表单);
整改证据需客观、充分(如修订后的文件、培训签到表、补充的记录),提交审核员验证。
维护与变更管理
年度监督:提前准备内审 / 管理评审报告、测试记录、校准证书,确保体系持续合规。
标准更新:API 标准修订后,3-6 个月内完成文件修订与产品验证,同步更新符合性矩阵。
范围变更:新增产品 / 规格需在 myCerts 提交申请,通过补充审核后方可扩展许可范围。